2017みずほセミナー年間ガイド
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23※ 上記掲載内容は都合により変更になる場合があります。最新の情報はホームページへ みずほセミナー検 索(注)受講料は消費税8%込みの価格です。階層別(新入社員、  若手・中堅社員、管理者)役員・経営幹部経営企画・企業戦略・グループ管理・広報内部監査・内部統制・リスク管理   総務・法務・秘書・  情報システム・IT関連社会保険・給与計算人事・労働法・採用・人材育成経理・税務・  管理会計・決算書営業・マーケティング・債権管理      購買・生産・ 物流・在庫管理貿易・国際月別早見表(東京・大阪)カテゴリ講座番号セミナータイトル/講師主 な 内 容開催月受講料(税込み)内部監査F-8監査手続の基本と監査の 上手な進め方吉成コンサルティング代表取締役 コンサルタント吉成 英紀氏●監査の種類と役割、監査人の責任と権限● 会計監査から学ぶ監査の視点―監査人は何をどう見ているのか●B/S、P/L科目における監査の切り口と事前準備のコツ●失敗事例から学ぶ監査で犯しやすい過ち●上手なヒアリングのしかた東京3月2日間 特別会員 44,280円 普通会員 48,600円 非 会 員 55,080円F-9「おかしな数字」を パッと見抜くコツ㈱ヴェリタス・アカウンティング代表取締役社長 公認会計士山岡 信一郎氏●「おかしな数字」とは何か、なぜ起こるか●質問のしかたで数字の正誤がわかる●時系列などで比較すれば異常値がわかる●勘定科目別おかしな数字はこうして見抜く●決算に潜むおかしな数字はこうして見抜く東京5月・12月大阪6月・12月1日間 特別会員 28,080円 普通会員 30,240円 非 会 員 34,560円R-6監査役・内部監査人のための 実践!会計入門吉成コンサルティング代表取締役 コンサルタント吉成 英紀氏●そもそも会社とは?会計とは?●経理に仕事を理解する●B/S、P/Lと簿記●監査業務と会計知識東京7月1日間 特別会員 29,160円 普通会員 31,320円 非 会 員 35,640円F-10現場で活かせる 業務別・部門別内部監査東洋大学総合情報学部教授・公認内部監査人・システム監査技術者・公認情報システム監査人・博士(工学)島田 裕次氏●こんなにある内部監査の種類と領域●内部監査の実施手順のポイントおさらい●業務別・種類別内部監査はこう進める ~会計、営業、生産、物流、調達、人事他~●不正の調査と発見―ケース・スタディ東京5月大阪8月1日間 特別会員 29,160円 普通会員 31,320円 非 会 員 35,640円F-11「IT・情報システム監査」の 基礎と実践東洋大学総合情報学部教授・公認内部監査人・システム監査技術者・公認情報システム監査人・博士(工学)島田 裕次氏●情報システム監査の基礎―IT統制との関係●何に基づきどう監査するか●システム監査の基準とチェックリスト●情報システム監査実施上の留意点●ケース・スタディ東京10月1日間 特別会員 28,080円 普通会員 30,240円 非 会 員 34,560円F-12再点検!IT統制の評価と内部監査東洋大学総合情報学部教授 公認内部監査人・システム監査技術者・公認情報システム監査技術者 博士(工学)島田 裕次氏●IT統制とは何か、3つの区分とは●IT統制評価の基本的考え方とその手順●具体的すすめかた:制度見直しもふまえ●ケーススタディ:全般統制/業務処理統制●IT統制評価の効率化、コントロールの削減東京9月1日間 特別会員 28,080円 普通会員 30,240円 非 会 員 34,560円F-13ケースで学ぶ 「内部監査調書・報告書」の作り方有限責任監査法人トーマツ パートナー 公認会計士・公認内部監査人(CIA)・公認情報システム監査人(CISA)杉山 雅彦氏●内部監査と監査調書・報告書の位置づけ●内部監査調書の基本と効果的作り方(事例)●内部監査報告書の基本とまとめ方(事例)●調書・報告書作成のケース・スタディ●内部監査調書・報告書の次年度への活用東京8月1日間 特別会員 29,160円 普通会員 31,320円 非 会 員 35,640円F-14企業の相談・通報受付担当者に必須のスキル (傾聴・援助・記述/会話表現)養成講座株式会社ディー・クエスト ヘルプライン事業部ジェネラルマネージャー梅澤 博文氏●職場で起きる問題を理解する●傾聴力(言いたいこと・訴えたいことを積極的に聴く技術)●介入(相談者に対する援助)力を伸ばす●記述/会話力を磨く【ワーク】相談者からの相談を受ける●トラブルの発生を自己の成長につなげる東京6月1日間 特別会員 35,640円 普通会員 39,960円 非 会 員 45,360円F-15決算期末を控えた内部監査の 重点対象とその着眼点セミナー小林経営事務所代表小林 祥三氏● 内部統制は有効でないと表明せざるを得なくなった事例の考察●日常からの内部監査の視点●監査役との連携による経営陣が絡む不正への対応●決算期末前になすべき重点的監査対象とその着眼点東京1月1日間 特別会員 28,080円 普通会員 30,240円 非 会 員 34,560円F-16コーポレートガバナンス確立のための 『新たな内部統制と内部監査の視点』実践セミナー小林経営事務所代表小林 祥三氏●コーポレートガバナンスとは何が求められるか●企業不祥事の事例に学ぶコーポレートガバナンスの必要性● コーポレートガバナンス充実のための内部統制の整備と内部監査の新たな視点●内部統制監査における重要な不備の判定ポイント東京11月1日間 特別会員 28,080円 普通会員 30,240円 非 会 員 34,560円内部統制F-17最新 内部統制評価の基礎実務公認会計士・公認内部監査人樋口 洋介氏●金商法が求める内部統制報告制度の基礎● 制度見直し等の最新情報をふまえる:どう効率化・簡素化されたか●内部統制の整備・評価の基本ステップを押さえる●各統制別評価の実務上のポイント東京4月大阪11月1日間 特別会員 28,080円 普通会員 30,240円 非 会 員 34,560円

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