
ご好評につき募集期間延長!
図解で学ぶ、内部監査の実践コース
少人数内部監査部門のための内部監査実践セミナー
(7/3~8/4配信)
ホンモノの内部統制視点でとらえる内部監査の実務ポイント
セミナーNo.23-10732
広範な監査対象を少ない人数でカバーしなければならない内部監査部門においては、業務の効果的・効率的な取り組みが必要となります。解決策の一つとして「業務の有効性・効率性」に関する内部統制のモニタリング(業務監査)を、会計監査のノウハウを活用して実施することが考えられます。その具体的な実践方法について、会計監査の専門家である公認会計士であり、会計監査、内部統制報告制度対応、内部監査の各分野で活躍している講師が、図解や事例、ワークシートのサンプルを交えながら懇切丁寧に解説いたします。
※2022年5月~8月配信の再配信Webセミナーです。
対象 | 各社の内部監査担当幹部・スタッフ | |||||||||
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申込期間 配信期間 |
<申込期間>~2023年7月24日(月)まで ※受講料入金期限:2023年7月26日(水) <配信期間>2023年7月3日(月)~2023年8月4日(金) ※視聴可能期間:上記配信期間内にて、動画視聴ページログインから最長7日間 (配信期間終了後は、初回ログイン後7日以内でも視聴いただけません) ※視聴時間:約190分 |
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受講料 |
★お取消やご参加の流れ等については、「お申込みの流れ」をご覧ください。 ★MMOne会員企業さまの場合、「ゴールド会員」「シルバー会員」価格にてお得にご利用いただけます。 MMOneの詳細はこちら ★上記はすべて受講者お一人さまの受講料です。IDの使い回し、複数名での視聴等は著作権法等違反となる可能性がありますので、厳にお控えください。 |
講師
樋口公認会計士事務所 代表 / 株式会社わかば 代表取締役
公認会計士
樋口 洋介 氏
略歴
1999年横浜国立大学経営学部卒業、2013年ビジネス・ブレークスルー大学大学院経営学研究科修了(MBA)。2000年監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所、2006年樋口公認会計士事務所設立、2009年株式会社わかば設立。「組織の機能不全の防止・発見・是正」を事業ドメインとして、上場企業を中心に、内部統制の整備・運用支援、内部監査の整備・運用支援、不正調査業務を提供している。
日本公認会計士協会 IT委員会 情報セキュリティ対応専門委員
ビジネス・ブレークスルー大学大学院 ティーチング・アシスタント
講義内容
- ☆最新の動向・情報を織り込むため、以下の内容を一部変更させていただく場合があります。
- 1.内部監査の役割と少人数監査部門の取り組みポイント
- (1)内部監査で「すべきこと」は何か
- (2)財務諸表監査・監査役監査との比較
- (3)少人数監査部門の取り組みポイント
- ①リスク・アプローチ
- ②マニュアル化とプロセス化
- ③カイゼン
- 2.効率的な内部監査対象の選定
- (1)リスク・アプローチの事例
- (2)リスク・アプローチの実践(定量的要素と定性的要素の加味)
- (3)リスク・アプローチの理論
- (4)ローテーションとリスク・アプローチ
- 3.効率的な監査実施項目と業務の流れ
- (1)標準的な監査実施項目
- (2)効率的な内部監査の業務プロセス
- 4.効率的な内部監査の実践
- (1)全般的項目
- ①個別計画の立案(リスク評価と勘定分析)
- ②議事録の閲覧と概況ヒアリング
- (2)販売取引
- ①個別検討の目的と方法
- ②事案の紹介
- (3)在庫管理
- ①(期末)棚卸立会のポイント
- ②(期中)倉庫の観察、記録の閲覧
- (4)その他
- ①一般的な勘定科目の監査手法と着眼点
- ②現金管理
- (1)全般的項目
- 5.本日のまとめと質疑応答
※プログラムの無断転用はお断りいたします。
※同業の方のご参加はご遠慮ください。