ご好評につき募集期間延長!
新任内部統制・内部監査ご担当必須
決算プロセス評価の基礎実務(9/2~10/7配信)
経理業務未経験でも、制度対応業務の要点を掴めるように解説します
セミナーNo.24-10980
webセミナー ウェブセミナー オンライン
内部統制評価の実務担当者におかれましては、「簿記」や「会計」に対する苦手意識から、「決算・財務報告プロセス」の評価業務についてハードルを高く感じることが多いのではないでしょうか。当セミナーでは、簿記の知識や経理・決算業務の経験が乏しい方でも決算・財務報告プロセスの評価を実施することができるように、最低限必要なノウハウを、実務レベルの観点で解説致します。
※2021年11月収録
対象 | 各社の内部監査担当幹部・スタッフ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申込期間 配信期間 |
<申込期間>2024年9月20日(金)まで ※受講料入金期限:2024年9月25日(水) <配信期間>2024年9月2日(月)~2024年10月7日(月) ※視聴可能期間:上記配信期間内にて、動画視聴ページログインから最長7日間 (配信期間終了後は、初回ログイン後7日以内でも視聴いただけません) ※視聴時間:約150分 ※次の配信期間の同セミナーはこちら |
|||||||||
受講料 |
★お取消やご参加の流れ等については、「お申込みの流れ」をご覧ください。 ★MMOne会員企業さまの場合、「ゴールド会員」「シルバー会員」価格にてお得にご利用いただけます。 MMOneの詳細はこちら ★上記はすべて受講者お一人さまの受講料です。IDの使い回し、複数名での視聴等は著作権法等違反となる可能性がありますので、厳にお控えください。 |
講師
樋口公認会計士事務所 代表 / 株式会社わかば 代表取締役
公認会計士、CIA(公認内部監査人)、CFE(公認不正検査士)
樋口 洋介 氏
略歴
1999年横浜国立大学経営学部卒業。2000年監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所、2006年樋口公認会計士事務所設立、2009年株式会社わかば設立。
「企業のモニタリング活動の最適化」を事業ドメインとして、上場企業を中心に内部統制報告制度の簡素化・最適化・再構築、内部監査の充実に向けた各種支援業務を提供している。
日本公認会計士協会 IT委員会 情報セキュリティ対応専門委員
講義内容
- 1.決算・財務報告プロセスの概要
- (1)決算・財務報告プロセスの概要
- (2)評価区分と評価範囲
- (3)業務の流れと評価区分
- (4)留意点
- 2.決算・財務報告プロセス(全社)
- (1)単体決算/業務の流れ、リスクと統制例、テスト例による具体的な解説
- (2)連結決算/業務の流れ、リスクと統制例、テスト例による具体的な解説
- (3)開示/業務の流れ、リスクと統制例、テスト例による具体的な解説
- 3.決算・財務報告プロセス(固有)
- (1)貸倒引当金/業務の流れ、リスクと統制例、テスト例による具体的な解説
- (2)退職給付引当金/業務の流れ、リスクと統制例、テスト例による具体的な解説
- (3)固定資産の減損/業務の流れ、リスクと統制例、テスト例による具体的な解説
- (4)税効果会計/業務の流れ、リスクと統制例、テスト例による具体的な解説
- 4.まとめ
※プログラムの無断転用はお断りいたします。
※同業の方のご参加はご遠慮ください。