
改訂後の内部統制報告制度の「最適」な実務対応を目指す!
J-SOX対応業務の『簡素化・最適化』実践セミナー
(6/12~7/8配信)
限られたリソースの中でどこまでやるか?豊富な事例を交えて実践指導
セミナーNo.25-10655
内部統制報告制度の改訂や、財務諸表監査の要求水準の強化により、近年において内部統制の重要性は増してきており、その評価範囲は拡大傾向にあります。これにより、内部統制の経営者評価・内部統制監査対応、財務諸表監査対応を担う内部監査部門はもとより、評価対象部門・子会社においても、これらへの対応のため、業務負荷の増大に直面しています。
内部統制報告制度への対応は、上場企業として適切に行われるべきものである一方、社内リソースも有限であることから、対応業務の簡素化・最適化への取り組みは実務対応者にとっては宿願と言えます。
そこでこの講座では、全社的な内部統制、業務プロセスに係る内部統制の各領域において、文書化や評価方法の観点から、その「簡素化・最適化」の実践的な方策について解説します。
対象 | 内部統制担当幹部・スタッフ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申込期間 配信期間 |
<申込期間>2025年6月23日(月)まで ※受講料入金期限:2025年6月25日(水) <配信期間>2025年6月12日(木)~2025年7月8日(火) ※視聴可能期間:上記配信期間内にて、動画視聴ページログインから最長7日間 (配信期間終了後は、初回ログイン後7日以内でも視聴いただけません) ※視聴時間:約180分 ※次の配信期間の同セミナーはこちら |
|||||||||
受講料 |
★お取消やご参加の流れ等については、「お申込の流れ」をご覧ください。 ★MMOne会員企業さまの場合、「ゴールド会員」「シルバー会員」価格にてお得にご利用いただけます。 MMOneの詳細はこちら ★上記はすべて受講者お一人さまの受講料です。IDの使い回し、複数名での視聴等は著作権法等違反となる可能性がありますので、厳にお控えください。 |
講師
樋口公認会計士事務所 代表 / 株式会社わかば 代表取締役
公認会計士、CIA(公認内部監査人)、CFE(公認不正検査士)
樋口 洋介 氏
略歴
1999年横浜国立大学経営学部卒業。2000年監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所、2006年樋口公認会計士事務所設立、2009年株式会社わかば設立。
「企業のモニタリング活動の最適化」を事業ドメインとして、上場企業を中心に内部統制報告制度の簡素化・最適化・再構築、内部監査の充実に向けた各種支援業務を提供している。
日本公認会計士協会 IT委員会 情報セキュリティ対応専門委員
講義内容
- 1.簡素化・最適化の考え方
- (1)「モニタリングの最適化」を志向する
- (2)「制度改訂の影響」を把握する
- (3)簡素化・最適化の本質
- 2.全社的な内部統制の簡素化・最適化
- (1)評価範囲の再確認
- (2)チェックリストの見直しの観点
- (3)評価方法・スケジュールの見直しの観点
- 3.決算・財務報告プロセスの簡素化・最適化
- (1)評価範囲の再確認
- (2)決算(全社)のチェックリストの見直しの観点
- (3)決算(固有)の文書化資料の見直しの観点
- (4)評価方法・スケジュールの見直しの観点
- 4.販売・在庫プロセスの簡素化・最適化
- (1)評価範囲の再確認
- (2)文書化資料の見直しの観点
- (3)評価方法・スケジュールの見直しの観点
- 5.IT全般統制の簡素化・最適化
- (1)評価範囲の再確認
- (2)チェックリストの見直しの観点の観点
- (3)評価方法・スケジュールの見直しの観点
- 6.まとめ
※プログラムの無断転用はお断りいたします。
※同業の方のご参加はご遠慮ください。